為進(jìn)一步健全企業(yè)內部控制,提高會(huì )計資料真實(shí)性、有效性,保障發(fā)債需求,集團聘請中興華會(huì )計事務(wù)所對2022年財務(wù)工作進(jìn)行年報審計。
此次審計工作由集團財務(wù)中心牽頭,投融資管理部認真配合,積極對接審計需要的各項資料、臺賬,參與存量資產(chǎn)的實(shí)地核查,對于審計組提出相關(guān)疑問(wèn)事項,及時(shí)向審計組做好解釋、分析和相關(guān)情況說(shuō)明,確保審計組客觀(guān)公正地作出審計結論。
針對此次審計發(fā)行的問(wèn)題、不足和薄弱環(huán)節,集團堅決做到不回避、不敷衍、不遮蓋,深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。下一步,將認真落實(shí)審計建議,研究解決辦法,制定整改措施,以這次審計為契機,認真總結,加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),完善規范各項基礎工作,切實(shí)提高財務(wù)和融資水平。